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关于开展先导专项资金使用自查自纠工作的通知

经费管理 财务资产处 张建军 2024-12-05阅读量:

所属各课题组:

 

为进一步规范先导专项资金使用管理,严肃财经纪律,按照中国科学院财务资产与管理局要求,现开展先导专项资金使用情况自查自纠工作,现将有关工作安排通知如下:

一、自查自纠范围

承担(牵头/参与)先导专项的全口径财务收支。

二、自查自纠主要内容

    一是资金碎片化问题包括但不限于资金部署碎片化,随意拆分课题或核算账号等。

    二是分摊比例不合理或依据不充分。包括但不限于燃动、电费等内部分摊比例过高、分摊标准不清、依据不足等。

    三是预支预提劳务费等。包括但不限于预支预提学生劳务费、科研人员绩效工资等。

    四是内转测试费管理不规范。包括但不限于内转测试费重复列支、佐证资料不全或涉嫌“突击花钱”等。

    五是超范围列支问题。包括但不限于超科研项目范围列支基建等支出,超先导专项范围列支其他项目支出,超专项实施期列支项目支出,超直接费列支范围列支间接支出等。

    六是超标准列支问题。包括但不限于超标准列支专家咨询费、奖励经费、会议费等。

    七是超预算列支问题。包括但不限于超预算列支设备费、院外单位超预算提取间接费、超预算计提奖励经费和间接费等。

    八是关联业务管理不规范问题。包括但不限于关联业务程序不规范,重点关注向关联企业外协、转拨经费等。

    九是预算执行缓慢问题。

    十是其他违规问题。


   三、自查自纠工作要求
  (一)请承担先导专项课题高度重视,认真开展自查工作。专项办协助安排课题层面的自查工作,建立自查工作台账

对自查发现的问题,课题组要立即落实整改,违规资金立即调出专项。

请于12月12日之前将调账单据交至财务处张建军老师处。
  (二)财务局将于12月中旬组织财务专家开展复核检查,检查发现违规资金按照先导专项管理办法上交中国科学院。

 

财务资产处

2024-12-5